内部审计的作用内部审计有四大作用。内部审计的作用是随着内部审计的内容、范围、职能的发展而逐渐扩大的。在社会主义市场经济条件下,内部审计具有双重任务:一方面要对部门、单位的经营活动进行监督,促使其合法合规;另一方面要对部门、单位的领导负责,促进经营管理状况的改善、经济效益的提高。下面,顺鑫小编将具体介绍内部审计的作用主要包括哪几个方面:
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内部审计的作用主要包括以下方面:
(一)评价鉴证作用
随着改革的不断深化,企业单位规模的扩大,管理层次增多,对各部门经营业绩的考核与评价是现代管理不可或缺的组成部分。内部审计需要在一定期间对本部门、本单位及其下属机构和单位在经济效益、内部法规、财务收支的合理性等方面作出公正的评价和鉴证。
(二)预防保护作用
内部审计机构通过对本部门、本单位的经济活动及财务收支情况进行事前、事中和事后审计,有助于强化单位内部管理控制制度,及时发现问题纠正错误,堵塞管理漏洞,减少损失,保护资产的安全与完整,防止本部门、本单位的合法权益受到侵害。
(三)服务促进作用
内部审计机构作为企业内部的一个职能部门,熟悉企业的生产经营活动等情况,工作便利。因此,通过内部审计,可在企业改善管理、挖掘潜力、降低生产成本、提高经济效益等方面起到积极的促进作用。
(四)参谋作用
随着经济的不断深化改革,各部门、各单位具有一定的经营自主权,领导进行经营决策的正确与否,关系到部门、单位的经营成败。通过内部审计所搜集到的信息,如生产规模、产品品种、质量、销售市场等,或发现已存在的问题及将要发生的问题,都是领导作出经营决策的重要依据。在决策的执行过程中,要随时进行监督,以判断决策的执行情况并在执行过程中进行修正,以确定计划是否得到落实,是否达到预期的要求和目标。
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